
Время проведения: 9 ноября 2020 года с 10:00 до 17:00
Лекторы:
Ряховский Дмитрий Иванович - д.э.н., директор Департамента Налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ, ректор Института экономики и антикризисного управления, профессор Департамента «Антикризисное управление и финансы» ИЭАУ, профессор Департамента «Налогов и налогового администрирования» Финансового университета при Правительстве РФ, практикующий налоговый консультант. Стаж научно-педагогической деятельности с 1998 года (г. Москва).
Крицкий Виталий Иванович - заместитель начальника отдела выездных налоговых проверок ИФНС №27 по г. Москва (г. Москва).
Программа семинара
1. ТРАНСФОРМАЦИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ В 2020 ГОДУ. АНАЛИЗ ЗНАЧИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В НАЛОГОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ В 2020 ГОДУ:
Анализ ИЗМЕНЕНИЙ в налоговом законодательстве.
Основные тренды налогового контроля и судебной практики.
Оценка влияния изменений на функционирование бизнеса.
Общие рекомендации по функционированию бизнеса в новых условиях.
2. ПРАВИЛА ОБЩЕНИЯ С ИФНС В 2021 ГОДУ:
АСК «НДС» и разрывы - новые тренды.
Предпроверочный анализ - как избежать последствий.
Инструменты недопущения проверки.
Камеральная проверка в 2021 году.
Практика общения с ИФНС в 2021 году.
Особенности представления документов в ИФНС и МВД.
Подготовка к проверке: офис, документы, сотрудники, оборудование и др.
Свидетели и их роль в налоговом споре. Уволенные сотрудники.
Стратегическое планирование при проведении проверки.
Специалисты и эксперты в налоговых проверках.
Нестандартные приемы выявления налоговых правонарушений ИФНС. ПРЕДЕЛЫ компетенций проверяющих или как не дать лишнее.
3. НАЛОГОВАЯ ДУЭЛЬ. НАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ:
Проверка - взгляд с двух сторон.
Представление документов.
Свидетели.
Специалисты и эксперты.
Выемка документов.
Формирование доказательной базы.
Пошаговые действия ИФНС и налогоплательщика.
4. ПРАКТИКУМ ПО НАЛОГОВЫМ СПОРАМ:
Анализ акта и оценка легитимности доказательств.
Разработка стратегии налогового спора.
Нестандартные приемы защиты.
Истребование документов, являющихся приложением к акту проверки.
Разработка стратегии спора.
Процессуальные сроки и их особое течение в налоговом споре.
Процессуальные налоговые нарушения и особенности их формирования.
Судебные расходы на налоговый спор - особенности и тренды.
Особенности определения контрдействий налогоплательщика, для оспаривания результатов проверки.
Совокупность доказательств и особенности выработки контраргументов.
Как доказывают однодневки.
Разработка аргументов в налоговом споре.
Как доказать реальность сделки - практические советы.
Как доказать реальность контрагента - практические советы.
Анализ основных типовых обвинений ИФНС и разработка реальных аргументов.
Активный налоговый спор - как это сделать.
Как доказывать формальный подход ИФНС.
Как писать разногласия.
Поведение на разногласиях.
Вопросы с подвохом.
Как подготовить убедительные аргументы.
Дополнительные мероприятия и особенности вынесения решения.
Обеспечительные меры.
Смягчающие обстоятельства и налоговая ответственность.
Особенности вынесения решения о привлечении к налоговой ответственности.
Особенности апелляционное обжалование и подготовка к судебному процессу.
Как писать апелляционную жалобу.
Особенности формирования совокупности доказательств.
Особенности написания жалобы в ФНС России.
Особенности написания искового заявления.
Формирование комплекта документов в суд.
5. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ:
Субсидиарная ответственность.
Банкротство.
Уголовное преследование.
Особенности трансформации бизнеса.
6. ДИСКУССИЯ. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ. НАЛОГОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Предварительная регистрация обязательна!
Вы можете зарегистрироваться на семинар, отправив заявку в свободной форме с указанием ФИО и контактов участника, а также реквизитов организации на электронную почту seminar@inform44.ru или по телефонам +7 (915)900-39-71 и (4942)39-45-68.